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本提示词旨在为企业提供专业、结构化的年度预算规划服务。通过输入核心财务与战略信息,可生成一份兼顾稳健运营与战略增长的预算分配方案,包含具体投资建议、成本优化策略及动态调整机制,助力企业提升资金使用效率与抗风险能力。

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变量说明

  • 过往财务数据摘要
    提供上一年度或近期的关键财务数据摘要
    示例:“上年度总收入1000万元,毛利率35%,主要成本为原材料采购与人力成本...”
  • 企业战略目标
    描述企业未来一年及更长期的战略发展目标
    示例:“未来一年推出两款新产品,并进入东南亚市场...”
  • 风险偏好与增长预期
    企业的风险承受能力与增长投资倾向
    示例:“稳健型”
  • 基础运营支出详情
    提供已知或预估的基础运营支出明细
    示例:“月度人员薪酬约50万元,年度办公租金120万元...”
  • 潜在投资与增长领域
    列出企业正在考虑或已识别的潜在投资方向与增长机会
    示例:“计划投入200万用于数字营销,并考虑引进自动化生产线...”
  • 当前经济环境关键因素
    描述当前可能影响企业运营的宏观经济或行业特定趋势
    示例:“央行利率维持低位,但主要原材料价格持续上涨...”

使用场景案例

  • 制造保守预算
    金属零件小厂以现金流与偿债优先的年度预算输入集