本提示词为法律及审计专业人士设计,支持根据指定审计目标、范围和合规标准,系统生成结构化、逻辑清晰的企业内部审计报告,涵盖审计发现、风险评估及整改建议,确保报告专业、实用,适用于财务合规、运营流程及法规遵从性审计。

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变量说明

  • 审计目标
    本次审计需达成的目标和关键审查重点
    示例:“评估财务报告的准确性和合规性”
  • 审查范围
    审计覆盖的业务范围、时间段及相关部门
    示例:“2023年度财务报表及相关业务流程”
  • 合规标准
    本次审计所依据的法规标准
    示例:“公司法”
  • 审计发现
    主要和次要审计问题、异常情况及相关证据
    示例:“发现财务报表存在多处计算错误...”
  • 整改责任部门
    负责整改措施的责任部门
    示例:“财务部”
  • 风险等级
    审计发现的风险等级
    示例:“高”
  • 整改时限
    整改措施完成的时间要求
    示例:“7天内”

使用场景案例

  • 财报合规审计
    财务报表与税务合规内审报告的标准化输入示例
  • 采购流程审计
    P2P流程与供应商合规的内审报告生成输入
  • 数据合规审计
    信息安全与隐私合规专项内审报告生成输入